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。 当您怀揣企业内控与内的棘手难题,带着团队苦苦辗转各地却取经无门时,一个由国内著名的八家企业的内部审计部长,根据实际工作经验写成的《内部审计工作法》本月在中央电视台“第一时间”热播。我们请到了本书作者谭丽丽老师亲临广州零距离交流实战创新的职业感悟,满满都是接地气的干货。 这是一个“高大上”又非常实用精品培训讲座,由中国财税在线、泽华教育集团泽华财税培训机构、广东财税精英俱乐部等主办。 这是一个
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审计相关企业培训

企业内控与实务——基于风险导向的企业内控与实战技能提升

课程安排:
2017-04-21至2017-04-22 广州市
培训内容:。 当您怀揣企业内控与内的棘手难题,带着团队苦苦辗转各地却取经无门时,一个由国内著名的八家企业的内部审计部长,根据实际工作经验写成的《内部审计工作法》本月在中央电视台“第一时间”热播。我们请到了本书作者谭丽丽老师亲临广州零距离交流实战创新的职业感悟,满满都是接地气的干货。 这是一个“高大上”又非常实用精品培训讲座,由中国财税在线、泽华教育集团泽华财税培训机构、广东财税精英俱乐部等主办。 这是一个...[详细内容]

核能力提升:基于风险的业务流程

课程安排:
2016-05-23至2016-05-24 广州市
培训内容:和更高要求。 本课程应客户需求,积淀了研发团队多年的专业智慧和审计经验,是企业内人员和风险管理人员的必修课程。 课程目标 • 引导学员准确识别业务风险 • 学习业务流程审计方法 • 提升审计报告编制能力 • 实现内部审计作为管理职能活动的重要增值手段 • 为管理层决策提供有力依据 课程大纲 一、如何实现审计价值的最大化 企业、经营环境与风险的关系 审计三种...[详细内容]

高级“能源管理师、能源师、节能评估师、 碳资产管理师、碳师、碳交易师、碳核查员和合同能源管理

课程安排:
2017-07-13至2017-07-16 厦门市
培训内容:的状况,决定举办“能源管理师、能源审计师、节能评估师、碳资产管理师、碳审计师、碳交易师、碳核查员和合同能源管理师培训班。 课程大纲 1、“十三五”节能减排综合性工作方案解读。 2、能源管理: 能源管理体系标准(GB/T 23331-2012)要点解析、实施指南(GB/T 29456-2012) ISO50001体系、能源管理体系标准与ISO9001、ISO14001的兼容性...[详细内容]

工程项目实务

课程安排:
2017-08-10至2017-08-11 北京市
培训内容: 课程收益 【实务指导】告别艰涩难懂的理论宣讲,案例分析加实操演练,效果倍增 【价值提升】从审计到内控,从内控到风险防范,促进内价值进一步升级 【直击核心】掌握先进的项目审计方法,把握审查核心,直击项目漏洞 【打通脉络】系统讲解项目管理的全过程审计,让项目审计不再迷茫 课程大纲 第1天 一、基于项目管理全过程的跟踪审计 透视现代工程项目管理的特点 全面了解工程...[详细内容]

IT治理与最佳实践培训班

课程安排:
2016-11-18至2016-11-22 上海市
培训内容: 各有关单位: 企业信息化必须做好治理保障与防范审计,这两项工作已经被广泛认同。企业必须务实而有效的开展IT治理和审计工作。本课程将针对以上内容,共同探讨企业的IT治理和审计的内容和方法,并结合大量的实际案例和心得,使学员能够理解IT治理和审计的思想,熟悉IT治理和审计的步骤,掌握并推进IT治理和审计工作的开展。现将相关事宜通知如下: 一、培训特色 课程全过程案例分析与企业现状模拟剖析...[详细内容]

审计相关企业内训

企业内控与实务——基于风险导向的企业内控与实战技能提升

编号:20731  培训费用:5980  讲师:谭丽丽
培训内容:。 当您怀揣企业内控与内的棘手难题,带着团队苦苦辗转各地却取经无门时,一个由国内著名的八家企业的内部审计部长,根据实际工作经验写成的《内部审计工作法》本月在中央电视台“第一时间”热播。我们请到了本书作者谭丽丽老师亲临广州零距离交流实战创新的职业感悟,满满都是接地气的干货。 这是一个“高大上”又非常实用精品培训讲座,由中国财税在线、泽华教育集团泽华财税培训机构、广东财税精英俱乐部等主办。 这是一个...[详细内容]

核能力提升:基于风险的业务流程

编号:10694  培训费用:3710  讲师:孙老师
培训内容:和更高要求。 本课程应客户需求,积淀了研发团队多年的专业智慧和审计经验,是企业内人员和风险管理人员的必修课程。 课程目标 • 引导学员准确识别业务风险 • 学习业务流程审计方法 • 提升审计报告编制能力 • 实现内部审计作为管理职能活动的重要增值手段 • 为管理层决策提供有力依据 课程大纲 一、如何实现审计价值的最大化 企业、经营环境与风险的关系 审计三种...[详细内容]

高级“能源管理师、能源师、节能评估师、 碳资产管理师、碳师、碳交易师、碳核查员和合同能源管理

编号:22046  培训费用:3800  讲师:专家
培训内容:的状况,决定举办“能源管理师、能源审计师、节能评估师、碳资产管理师、碳审计师、碳交易师、碳核查员和合同能源管理师培训班。 课程大纲 1、“十三五”节能减排综合性工作方案解读。 2、能源管理: 能源管理体系标准(GB/T 23331-2012)要点解析、实施指南(GB/T 29456-2012) ISO50001体系、能源管理体系标准与ISO9001、ISO14001的兼容性...[详细内容]

工程项目实务

编号:22779  培训费用:5200  讲师:专家
培训内容: 课程收益 【实务指导】告别艰涩难懂的理论宣讲,案例分析加实操演练,效果倍增 【价值提升】从审计到内控,从内控到风险防范,促进内价值进一步升级 【直击核心】掌握先进的项目审计方法,把握审查核心,直击项目漏洞 【打通脉络】系统讲解项目管理的全过程审计,让项目审计不再迷茫 课程大纲 第1天 一、基于项目管理全过程的跟踪审计 透视现代工程项目管理的特点 全面了解工程...[详细内容]

IT治理与最佳实践培训班

编号:13884  培训费用:7800  讲师:专家团
培训内容: 各有关单位: 企业信息化必须做好治理保障与防范审计,这两项工作已经被广泛认同。企业必须务实而有效的开展IT治理和审计工作。本课程将针对以上内容,共同探讨企业的IT治理和审计的内容和方法,并结合大量的实际案例和心得,使学员能够理解IT治理和审计的思想,熟悉IT治理和审计的步骤,掌握并推进IT治理和审计工作的开展。现将相关事宜通知如下: 一、培训特色 课程全过程案例分析与企业现状模拟剖析...[详细内容]

审计相关内训师

审计相关培训机构

  • 深圳市杰成合力科技有限公司

    编号:7  机构类别:战略管理
    机构详情:杰成咨询创建于2005年,专注于流程与组织变革领域的咨询、培训及软件服务领域,致力于为企业优化流程体系、提升组织价值创造能力,2008年成为深圳市管理咨询行业协会副会长单位。公司的主要服务范围为:企业级流程体系架构规划、流程设计与优化、流程再造、研发与供应链体系优化、组织设计、绩效体系设计、流程审计、流程管理工具软件平台等。杰成公司专注于流程及组织管理咨询及培训服务领域,提供流程管理信息化产品...[详细]

审计相关培训下载

企业卓越流程体系规划与流程设

编号:82  类别:003_07  大小:0.26M  作者:陈志强  更新时间:Sun May 15 23:22:05 CST 2016
下载内容:
依赖个人英雄而不是组织能力,业绩人为影响大而没有持续性? 客户需求响应速度很慢、交付能力很低,客户满...[详细内容]

手把手教你到会薪酬体系设实战班

编号:71  类别:003_03  大小:0.28M  作者:于彬彬  更新时间:Thu May 12 11:18:27 CST 2016
下载内容:
企业薪酬激励机制设计(历经7年打磨,金牌课程) “企业薪酬激励机制设计”解决企业家最关心的问题!!!...[详细内容]

员工能力分析与绩效考核设

编号:67  类别:003_03  大小:0.24M  作者:赵磊  更新时间:Thu May 12 09:43:32 CST 2016
下载内容:
课程目标: 1、正确认识绩效考核对企业、对员工、对管理者、对业务等方面的重要意义; 2、了解整个绩...[详细内容]

平衡分卡——#11;战略落实与业绩管理工具

编号:64  类别:003_03  大小:0.07M  作者:不详  更新时间:Sat Jul 18 10:18:47 CST 2015
下载内容:
怎样让大家接受——认识的问题; 文化问题; 经理人的素质与认识; ...[详细内容]

公司年终奖税表与年终奖盲区

编号:61  类别:003_03  大小:0.03M  作者:不详  更新时间:Fri Jul 17 22:30:53 CST 2015
下载内容:
公司年终奖计税表与年终奖盲区...[详细内容]

审计相关企业文库

内部之技术与艺术

编号:10088  类别:财务管理  作者:不详  更新时间:
文章内容:
从某种意义上说,人类文明的进步与发展,是在技术和艺术的相互作用下形成的。正如,人类创造了文字,才有了书法艺术;学会了建造,才有了建筑艺术;掌握了生产,才有管理艺术等等。在自然社会中,技术与艺术无时无处不在。内部审计作为一门综合性管理学科,其自身的发展与进步,也同样离不开技术与艺术的推动作用。 一、技术之于审计 内部审计是一门技术,这是个无可厚非的命题。从内部审计发展史看,虽然人们对其发端或...[详细内容]

烟草行业内部现状及发展

编号:10089  类别:财务管理  作者:不详  更新时间:
文章内容:
体系评价、公司文化评估等;二是内部咨询活动,即:开展基建管理、物资采购、宣传促销“三项工作”见证业务、专项调查评估、咨询服务等(图3:烟草行业内部审计业务职能)。   3、发挥网络审计功能   烟草行业实行内部审计派驻制以来,提高了内部审计的独立性,但同时也存在一定的局限性。按照“监督驻地、参异地”的工作要求,审计人员既要负责驻地审计项目,又负责参与异地审计项目,当两方面项目...[详细内容]

建设项目跟踪方法全过程控制工程造价

编号:10134  类别:项目管理  作者:不详  更新时间:
文章内容:
)设置施工停点。它设定于工程施工的连续两道工序之间,即在某项工序完成,各项检验、验收手续已经履行,下道工序开始之前。设置施工停点的主要目的是对建设管理、监理等工程建设有关各方的职能发挥和职责履行情况进行抽查审计,同时也可解决一些事后审计的难点和疑点问题。例如,金属罐内壁的防腐涂料喷涂,为了保证喷涂质量,必须经过若干遍喷涂才能达到要求的总厚度,每种涂料对每一遍喷涂厚度都有严格的规定。但是,施工管理和...[详细内容]

年度局依法行政工作总结

编号:16027  类别:财务管理  作者:不详  更新时间:
文章内容:
: 一、提高认识,健全机构,切实加强对依法行政工作的组织领导 我局始终坚持“倡导严谨、细实、高效的工作作风,树立廉洁、公正、依法的审计形象,营造团结、奋进、和谐的良好氛围”工作目标和理念,坚持以人为本,不断增强队伍的凝聚力和战斗力,确保廉洁从,提升审计队伍综合素质。 (一)深入动员,提高对依法行政工作的重要性认识。局主要领导多次在全体人员会上就依法行政工作作动员,阐明意义,传达市委、市政府有关...[详细内容]

内部中存在的问题及原因分析

编号:16942  类别:财务管理  作者:不详  更新时间:
文章内容:
自主权,削弱了自己的权威,有的将内机构形同虚设,使内人员无职无权。 2.内机构不健全,设置不合理,影响审计工作的正常开展。有的企业将审计机构和监察合并,有的在财会部门内设审计人员,有的干脆不设审计机构和人员。且审计部门与其他部门处于平行的地位,致使许多内部审计流于形式,缺乏自身应有的地位和威信,根本无法保证内部审计的独立性和权威性。 3.内部审计的独立性有限。当企业利益与个人利益一致时...[详细内容]

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